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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 22.810.000
Nro. de Orden de Pago
37978
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.059.736
IVA
₲ 2.073.636

Retención DNCP
₲ 80.457
Retención IVA
₲ 622.091
Retención Renta
₲ 622.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.425.625
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-171470
Monto Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.938.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado