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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 161.689.628
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.042.870
IVA
₲ 14.699.057

Retención DNCP
₲ 646.758
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALOMON FERNANDEZ JIMENEZ
RUC
627745-4
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-69410
Monto Contrato
₲ 161.689.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.689.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.042.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira