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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006427
Monto de la Factura
₲ 17.424.000
Nro. de Orden de Pago
5005
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.239.168
IVA
₲ 1.584.000

Retención DNCP
₲ 60.826
Retención IVA
₲ 475.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 633.600
Multa
₲ 15.206

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-230514
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.522.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.202.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425212
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo