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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006799
Monto de la Factura
₲ 19.008.000
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.715.457
IVA
₲ 1.728.000

Retención DNCP
₲ 66.355
Retención IVA
₲ 518.400
Retención Renta
₲ 691.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-230514
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.522.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.202.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425212
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo