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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.400
IVA
₲ 359.091

Retención DNCP
₲ 13.789
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235318
Monto Contrato
₲ 249.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.612.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.690.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425900
Nombre de la Licitación
SOPORTE AL SISTEMA DE LA GERENCIA DE FIDUCIA - STF, FAF, Y SIPAFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo