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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 3.357.500
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.120
IVA
₲ 305.227

Retención DNCP
₲ 11.721
Retención IVA
₲ 91.568
Retención Renta
₲ 122.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235318
Monto Contrato
₲ 249.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.837.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.029.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425900
Nombre de la Licitación
SOPORTE AL SISTEMA DE LA GERENCIA DE FIDUCIA - STF, FAF, Y SIPAFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo