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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 5.135.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.820
IVA
₲ 466.818
Retención DNCP
₲ 17.926
Retención IVA
₲ 140.045
Retención Renta
₲ 186.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235318
Monto Contrato
₲ 249.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.000.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.036.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425900
Nombre de la Licitación
SOPORTE AL SISTEMA DE LA GERENCIA DE FIDUCIA - STF, FAF, Y SIPAFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo