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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. de Orden de Pago
2508
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.480
IVA
₲ 1.740.000

Retención DNCP
₲ 66.816
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 696.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.963.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.362.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo