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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001670
Monto de la Factura
₲ 13.604.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.678.926
IVA
₲ 1.236.727

Retención DNCP
₲ 47.491
Retención IVA
₲ 371.018
Retención Renta
₲ 494.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235310
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.941.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.232.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Nissan, Hyundai e Isuzu de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo