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Datos del Pago

Nro. de Factura
2539
Monto de la Factura
₲ 3.447.282
Nro. de Orden de Pago
1112
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.282
IVA

Retención DNCP
₲ 12.918
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-16944
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.742.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.768.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192811
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones Institucionales en Prensa Escrita, Radial y Televisiva
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel