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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1281
Monto de la Factura
₲ 524.372.500
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.174.782
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 197.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-102262
Monto Contrato
₲ 524.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.290.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu