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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-123
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 212.625.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            177
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.885.438
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 200.312
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Milciades Martinez Ruiz
        
                                    RUC
                            
            1395260-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22005-14-96828
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 212.625.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 101.483.750
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 101.114.718
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280763
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE CAPILLAS EN OVIEDO, OLEGARIO Y RAUL A. OVIEDO
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caaguazu
        