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Datos del Pago
Nro. de Factura
4786
Monto de la Factura
₲ 9.839.340
Nro. de Orden de Pago
15278
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 194.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86751
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.137.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.850.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
