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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.324.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.185
IVA
₲ 120.364

Retención DNCP
₲ 4.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98480
Monto Contrato
₲ 63.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.926.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.921.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud