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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
10518016
Monto de la Factura
₲ 10.504.902
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.989.971
IVA
₲ 954.991
Retención DNCP
₲ 37.436
Retención IVA
₲ 286.497
Retención Renta
₲ 190.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92269
Monto Contrato
₲ 267.775.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.045.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.385.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271812
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza, Aseo de sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas