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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-21814
Monto de la Factura
₲ 20.275.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
13-07-2012
Fecha Emisión Cheque
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.281.156
IVA
₲ 1.843.182

Retención DNCP
₲ 72.253
Retención IVA
₲ 552.955
Retención Renta
₲ 368.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94901
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.097.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.348.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280155
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas