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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 412.100
Nro. de Orden de Pago
4234
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.601
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92523
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.549.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.343.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271830
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica