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Datos del Pago

Nro. de Factura
6441
Monto de la Factura
₲ 10.829.500
Nro. de Orden de Pago
15367
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.475.128
IVA
₲ 103.590

Retención DNCP
₲ 41.098
Retención IVA
₲ 103.590
Retención Renta
₲ 209.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86751
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.137.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.850.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas