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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
4069
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99771
Monto Contrato
₲ 135.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.439.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281533
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica