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Datos del Pago

Nro. de Factura
5721
Monto de la Factura
₲ 2.310.055
Nro. de Orden de Pago
15325
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.824
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86751
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.137.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.850.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas