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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011509
Monto de la Factura
₲ 27.715.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.356.461
IVA
₲ 2.519.545

Retención DNCP
₲ 98.766
Retención IVA
₲ 755.864
Retención Renta
₲ 503.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101337
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.101.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.584.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271849
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas