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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004672
Monto de la Factura
₲ 34.612.800
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.916.144
IVA
₲ 3.146.618

Retención DNCP
₲ 123.347
Retención IVA
₲ 943.985
Retención Renta
₲ 629.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101337
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.101.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.584.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271849
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas