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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000174
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.051.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4490
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.509.300
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.004.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 39.382
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 301.391
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 200.927
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            1255654-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            79/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-14-98986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 399.998.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 380.484.448
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271822
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Impresiones Varias
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        