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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015673
Monto de la Factura
₲ 2.348.250
Nro. de Orden de Pago
7679
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.470
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.977
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
201/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102018
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.464.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.773.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas