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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 44.484.100
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.303.570
IVA
₲ 4.044.009

Retención DNCP
₲ 158.525
Retención IVA
₲ 1.213.203
Retención Renta
₲ 808.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93479
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.995.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.486.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado