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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-3-5235
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11492907
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.201.468
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            33215
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.969.206
        
                                    IVA
                            
            ₲ 727.117
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.085
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND. 
        
                                    RUC
                            
            80002555-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-26003-15-110879
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 244.450.568
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 155.359.173
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 154.794.229
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            297770
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Quimicos
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        