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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-9-68216
Nro. de Timbrado
1403961
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
38899
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.500
IVA
₲ 350.000

Retención DNCP
₲ 17.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199357
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.266.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa