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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. de Orden de Pago
34854
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.931.188
IVA
₲ 758.181

Retención DNCP
₲ 29.721
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 151.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-95661
Monto Contrato
₲ 259.483.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.572.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272768
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de los Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn