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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. de Orden de Pago
34860
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.338
IVA
₲ 355.454

Retención DNCP
₲ 13.934
Retención IVA
₲ 106.637
Retención Renta
₲ 71.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-95661
Monto Contrato
₲ 259.483.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.572.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272768
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de los Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn