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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002920
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
36163
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.570
IVA
₲ 2.456
Retención DNCP
₲ 1.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-87062
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.078.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.079.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn