Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006521
Monto de la Factura
₲ 10.274.000
Nro. de Orden de Pago
29621
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.770.387
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.613
Retención IVA
₲ 280.200
Retención Renta
₲ 186.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130249
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.023.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.491.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco