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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            019-002-0003391
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12053897
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 109.978.350
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            138093
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.414.414
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.998.032
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 391.923
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.999.410
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.999.606
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PIRO`Y S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000505-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            53
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40001-16-128079
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 109.978.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 99.805.353
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 94.414.414
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292767
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        