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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-04060/4061
Nro. de Timbrado
14053133
Monto de la Factura
₲ 9.213.880
Nro. de Orden de Pago
90652
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.678.804
IVA
₲ 837.625

Retención DNCP
₲ 32.500
Retención IVA
₲ 251.288
Retención Renta
₲ 251.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-188725
Monto Contrato
₲ 155.437.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.364.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.368.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal