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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4809
Nro. de Timbrado
15546004
Monto de la Factura
₲ 13.068.134
Nro. de Orden de Pago
94726
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.297.707
IVA
₲ 1.188.012

Retención DNCP
₲ 46.095
Retención IVA
₲ 356.404
Retención Renta
₲ 356.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-188725
Monto Contrato
₲ 155.437.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.364.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.368.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal