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Datos del Pago

Nro. de Factura
695
Monto de la Factura
₲ 7.697.984
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.320.643
IVA
₲ 699.817

Retención DNCP
₲ 27.433
Retención IVA
₲ 209.945
Retención Renta
₲ 139.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-23015-11-44176
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.035.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.073.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225674
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas