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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039095
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 46.770.000
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.053.939
IVA
₲ 4.251.818

Retención DNCP
₲ 164.971
Retención IVA
₲ 1.275.545
Retención Renta
₲ 1.275.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165268
Monto Contrato
₲ 272.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.318.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.981.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo