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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-428 al 447
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 225.997.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1083
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-08-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 89.679.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 320.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
        
                                    RUC
                            
            3236046-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-15-109903
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 469.621.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 336.632.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 335.432.865
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288267
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Vehiculos 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        