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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001315
Nro. de Timbrado
16584317
Monto de la Factura
₲ 15.978.253
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.542.482
IVA
₲ 1.452.568

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 435.770
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Giménez Acosta
RUC
4481483-6
Número de Contrato
18.23
Código de Contratación (CC)
CO-30162-23-229557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.928.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.457.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423628
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu