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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0006808
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15454711
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.435.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            22862
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.799.465
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.284
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 229.293
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 350.136
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23020-22-211106
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.055.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 74.986.660
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 70.964.497
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405264
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM 2022
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Forestal Nacional (INFONA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc - Instituto Forestal Nacional
        