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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000883
Monto de la Factura
₲ 27.332.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.473.424
IVA
₲ 2.484.727

Retención DNCP
₲ 95.414
Retención IVA
₲ 745.418
Retención Renta
₲ 993.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-219819
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.474.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.414.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac