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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000787
Monto de la Factura
₲ 46.231.000
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.505.473
IVA
₲ 4.202.818

Retención DNCP
₲ 163.069
Retención IVA
₲ 1.260.845
Retención Renta
₲ 1.260.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-219819
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.474.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.414.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac