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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004573
Nro. de Timbrado
15156733
Monto de la Factura
₲ 3.546.300
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.229
IVA
₲ 322.391

Retención DNCP
₲ 12.509
Retención IVA
₲ 96.717
Retención Renta
₲ 96.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23009-21-203989
Monto Contrato
₲ 127.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.509.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores