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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008725
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16070247
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.770.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            749
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.660.025
        
                                    IVA
                            
            ₲ 160.945
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.245
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 48.284
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 48.284
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            046
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-221230
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 340.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 328.299.514
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 315.706.962
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408083
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, DE GASTROMOMIA Y DE HOTELERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        