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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000965
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 5.150.150
Nro. de Orden de Pago
3451
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.524
IVA
₲ 468.195

Retención DNCP
₲ 18.166
Retención IVA
₲ 140.459
Retención Renta
₲ 140.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219420
Monto Contrato
₲ 196.323.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.739.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.564.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria