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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030635
Nro. de Timbrado
16537246
Monto de la Factura
₲ 1.745.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.125
IVA
₲ 158.636

Retención DNCP
₲ 6.155
Retención IVA
₲ 47.591
Retención Renta
₲ 47.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215400
Monto Contrato
₲ 116.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.969.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.950.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica