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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023705
Nro. de Timbrado
16526858
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.217.157
IVA
₲ 504.000

Retención DNCP
₲ 19.555
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 151.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217689
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.462.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.877.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411313
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios- Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica