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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021914
Nro. de Timbrado
15762890
Monto de la Factura
₲ 2.842.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.674.451
IVA
₲ 258.364

Retención DNCP
₲ 10.025
Retención IVA
₲ 77.509
Retención Renta
₲ 77.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217689
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.462.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.877.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411313
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios- Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica