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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017950
Nro. de Timbrado
16555132
Monto de la Factura
₲ 3.225.150
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.012
IVA
₲ 293.196

Retención DNCP
₲ 11.376
Retención IVA
₲ 87.959
Retención Renta
₲ 87.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217399
Monto Contrato
₲ 48.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.994.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.001.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica