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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 7.092.550
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.610.257
IVA
₲ 644.777

Retención DNCP
₲ 24.759
Retención IVA
₲ 193.433
Retención Renta
₲ 257.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217399
Monto Contrato
₲ 48.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.994.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.001.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica