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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0009473
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 23.976.011
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.562.517
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 84.570
Retención IVA
₲ 653.891
Retención Renta
₲ 653.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216554
Monto Contrato
₲ 172.965.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.541.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias